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206050130 |
01/03/2021 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR – 01 RECEPCIONISTA – 1) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO E DE ADMINISTRACAO DA SASDH (ABRIGOS IMIGRANTES) DE ACORDO COM O CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2021 MEMO N 22 2021 NUCLEO DE GESTAO DE PESSOAS PLANILHA ANEXA COM AUTORIZACAO DA DIRETORIA DE GESTAO PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 144 2021 FINANCEIRO SASDH EXTORNO PARA ADEQUACAO DE DESPESA ORCAMENTARIA |
4.550,01 |
Núm.:206050129, Data: 26/02/2021, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 4.550,01 |
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080030225 |
19/12/2022 |
ESTORNO DE EXECUCAO N 9 20 04 2022 | CONTRATO N 49 2019 | 6 2016 | 02 10 2019 | 10 737 867 0001 88 F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA | 7 PRESTADOR DE SERVICOS | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI | ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RP SOBRA DE SALDO |
17.114,09 |
Núm.:080030071, Data: 20/04/2022, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 97.485,30 |
3
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080030192 |
07/12/2022 |
ESTORNO DE EXECUCAO N 8 03 02 2022 | CONTRATO N 49 2019 | 6 2016 | 02 10 2019 | 10 737 867 0001 88 F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA | 7 PRESTADOR DE SERVICOS | UNIDADE ADMINISTRATIVA 01 07 00 00000 000 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEGATI | ELEMENTO DE DESPESA 01 008 003 04 121 0404 2092 0000 3 3 90 39 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | DESTINACAO DE RECURSO 1 01 01 RPESTORNO REF SOBRA DE SALDO DE EMPENHO DECRETO N 1 769 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2022 |
2.003,14 |
Núm.:080030040, Data: 03/02/2022, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 97.485,30 |
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206050124 |
03/04/2018 |
1241 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO SERVICO DE APOIO OPERACIONAL RELATIVO A SEGUENTE CATEGORIA ( 11 ATENDENTE E 04 SUPERVISOR) PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA NO MES DE MARCO DE 2018 DE ACORDO COMO MEMO 228 2018 SECAO DE PESSOAL E CONTRATO N 076 2016 PREGAO N 083 2016 PEDIDO DE DESPESA N 2018 |
57.994,43 |
Núm.:206050122, Data: 03/04/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 57.994,43 |
5
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190010048 |
31/01/2018 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ESPECIFICADOS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 002 2016 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL SRP N° 083 2016 – CEL PMRB CONTRATO N 49 2017 |
31.658,59 |
Núm.:190010043, Data: 31/01/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 31.658,59 |
6
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190010047 |
31/01/2018 |
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS ESPECIFICADOS ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 002 2016 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL SRP N° 083 2016 – CEL PMRB CONTRATO N 14 2017 |
23.260,38 |
Núm.:190010042, Data: 31/01/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 23.260,38 |
7
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190010115 |
01/05/2018 |
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ESPECIFICADOS ATRAVES DA ATA DE SRP N 002 2016 ORIUNDA DO PREGAO PRESENCIAL N 083 2016 CEL PMRB PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMEL REFERENTE AOS MESES DE A ABRIL A JULHO DE 2018 CONTRATO N 14 2017 1 TERMO ADITIVO |
93.041,52 |
Núm.:190010098, Data: 01/05/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 93.041,52 |
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133010005 |
14/01/2018 |
SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE NATUREZA CONTINUA VISANDO O ADEQUAMENTO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E TECNICA NECESSARIA AO DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DESTA FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME CONTRATO N 006 2017 |
54.904,33 |
Núm.:133010003, Data: 14/01/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 54.904,33 |
9
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190010191 |
23/08/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ERRO DE DIGITACAO |
31.946,07 |
Núm.:190010190, Data: 23/08/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 31.946,07 |
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206050400 |
23/07/2018 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS RELATIVOS A SEGUINTE CATEGORIA PROFISSIONAL (SUPERVISOR OPERACIONAL – 05 ATENDENTE – 11 RECEPCIONISTA 05 SUPERVISOR 05) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SEMCAS CONTRATO N 076 2016 SEMCAS – 3° TERMO ADITIVO PROCESSO N 176 2016 PREGAO N 083 2016 REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2018 MEMO N 481 2018 SECAO DE RECURSOS HUMANOS PLANILHA ANEXA PEDIDO DE REALIZACAO DE DESPESA N 522 2018 FINANCAS SEMCAS |
96.731,86 |
Núm.:206050385, Data: 23/07/2018, Credor: F R OLIVEIRA LIMPEZA & CONSTRUCAO LTDA, Valor: R$ 96.731,86 |
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Total Valor: 413.204,42 |
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